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信息
"通过内部审计部门,提高公司治理能力,评估和控制企业风险。
审计委员会在法律上首次被设置
2020年6月17日颁布的修订后的2020年企业法帮助企业完善“公司治理”这一核心问题,为创建大企业做出了贡献。近期市场上发生的股东与公司董事会、董事会之间的利益冲突事件表明,完善公司治理对于企业的发展是十分必要的。
2020年企业法首次明确规定了“审计委员会”的概念。 2020年企业法第161条明确规定,“审计委员会”为董事会直属的委员会,由董事会独立成员和董事会独立或非执行成员担任主席。审计委员会在监督公司董事会和董事会、降低风险、帮助提高公司业绩和保护股东利益等方面的作用尤为重要。审计委员会必须对内部审计部门进行监督。这意味着内部审计将在审计委员会之下,以确保董事会和董事会监督的独立性。
内部审计在公司治理中的作用
目前,“内部审计”(Internal Audit)是许多企业组织的强制性组成部分,是一项独立、客观的评估和咨询活动,旨在协助企业完成其经营目标。战略目标,通过应用系统和严格的方法来评估和改进风险管理和控制过程的有效性。事实上,内部审计职能带来了许多实用价值,有效支持治理并帮助董事会有效监控企业的控制环境。
可以看出,内部审计是企业价值的守护者。内部审计师是独立的观察员,以确保公司的运营符合国家法律、商业道德和公司法规。内部审计负责发现企业经营活动中的错误,作为顾问,指导董事会和董事会进行风险控制。
内部审计的下一个功能是帮助企业主改善管理体系和公司治理中的薄弱环节。内部审计通过分析、检查和监控业务机构各部门的运作流程,提供建议,帮助公司更高效、更有效地运作。事实上,在世界范围内,拥有有效内部审计部门的公司发生舞弊的可能性更低,业务效率更高。
本期内部审计

对此,政府颁布了第 05/2019/ND-CP 号法令,规范国家机构、公共非商业单位和企业的内部审计工作。该法令自2019年4月1日起施行。 其中,需要进行内部审计的企业包括: 上市公司;国家拥有50%以上注册资本的企业为母公司,以母公司-子公司模式经营;国有企业是按照母公司-子公司模式运营的母公司。该法令还鼓励其他企业开展内部审计。随着05号令的颁布,可以肯定的是,企业和组织将需要更加认真地投资于内部审计职能,以便内部审计能够适当地发挥其对内部审计过程进行独立审查和评估的作用。治理、风险管理流程和企业内部控制。
内部审计人员的问题将是企业必须处理的主要问题之一。究其原因,是劳动力市场上具备充分能力、经验和专业资格的内部审计人员数量非常有限。
在此背景下,在审计领域拥有 13 年经验和经验丰富的人员团队的 Viet Uc 审计有限公司将为企业提供建议和支持,以建立、完善和部署该系统。内部控制体系,提高业务运营效率。
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