- 본사: 베트남 호찌민시 사이공 구 레러이 거리 67번지 사이공 센터 2빌딩 21층
- 업무 사무실: 베트남 호찌민시 푸뉴언 구 호앙지에우 거리 25B
- 핸드폰: 028 3925 1360
- 우편: info@vietaustralia.com
- 팩스: 028 3925 1359
- https://www.linkedin.com/company/vietaustralia/

소식
베트남은 유리한 비즈니스 환경, 세금 인센티브 및 강력한 성장 잠재력 덕분에 외국인 직접 투자(FDI) 기업에게 매력적인 목적지입니다. 그러나 법적 준수를 보장하고 재정적 효율성을 최적화하기 위해 FDI 기업은 베트남의 세무 회계 규정을 이해해야 합니다.
1️⃣ 회계 시스템 및 재무 보고 기준
베트남의 FDI 기업은 베트남 회계 기준(VAS)을 준수하거나 재무부가 발표한 로드맵에 따라 국제 금융 보고 기준(IFRS)을 적용해야 합니다. 적절한 회계 시스템 선택은 수익 인식, 비용 배분 및 세금 의무에 영향을 미칩니다.
2️⃣ FDI 기업을 위한 주요 세금 정책
법인세(CIT)
표준 법인세율은 20%이지만, 유인 산업에 종사하거나 산업 단지 및 특별 경제 구역에서 운영하는 기업은 세금이 낮을 수 있습니다.
세금 계산을 위한 공제 가능한 비용은 규정에 따라 적절한 문서로 지원되어야 합니다.
부가가치세(VAT)
부가가치세는 두 가지 방법으로 적용됩니다: 크레딧 방법(주로 FDI 기업에서 사용)과 직불 방법.
수출 활동에 종사하는 FDI 기업은 법적 조건을 충족할 경우 부가가치세 환급을 받을 수 있습니다.
외국 계약자 세금(FCT)
FDI 기업과 외국 계약자 간의 거래에 적용됩니다.
서비스 유형과 계약 종류에 따라 법인세와 부가가치세가 포함됩니다.
3️⃣ 감사 및 재무 보고
FDI 기업은 세무 당국에 보고서를 제출하기 전에 연간 재무 감사를 받아야 합니다. 이 과정은 재무 데이터의 정확성과 투명성을 보장하며, 파트너 및 투자자와의 신뢰도를 높입니다. 문서 준비, 유효한 송장 및 감사 절차 준수는 세무 결산 중 오류를 피하고 문제를 최소화하는 데 도움이 됩니다.
4️⃣ 세금 리스크 최소화
베트남의 세금 정책은 자주 변경되므로 FDI 기업은 이를 최신 상태로 유지하여 법적 준수를 보장해야 합니다. 정확하고 시기 적절한 세금 신고, 세무 기록 관리 및 기한 준수는 세금 체납이나 벌금을 예방하는 데 도움이 됩니다. 또한 전문 세무 자문 회사와 협력하면 세금 의무 최적화, 법적 세금 인센티브 활용 및 지속 가능한 재정 전략 개발이 가능합니다.
2024년 공익 법인에 서비스를 제공할 수 있는 30개 감사 회사 중 하나인 Viet Australia Auditing은 기업의 성장 여정을 지원하는 신뢰할 수 있는 파트너로 자랑스럽게 함께합니다.
자세한 상담을 원하시면 오늘 바로 핫라인 0848770777로 연락해 주세요.